老师,那收到税局退回的个人所得税手续费,你看看我整理的分录对么 收到银行退回时:借 银行存款 贷 其他业务收入 应交税费-应交销项税2% 发放给财务人员时:借 管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷 银行存款

欣欣子
于2022-02-25 14:00 发布 1797次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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借:成本费用
待:应付职工薪酬
发放工资时
借:应付职工薪酬
待:银行存款
应交税费—个人所得税
交税的时候
借:应交税费—个税
待:银行存款
是的,就是这样的分录哈
2022-01-06 14:38:38
您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
您好,分录是对的。需要预提。
2022-01-20 11:12:10
你这个个税是需要扣员工,这个计提工资中是包括个人个税和公积金和社保,这个福利费,职工教育经费基数是根据没有扣员工个税和员工社保和员工公积金之前个税,所以这个工资计提包括这个
2019-07-24 15:37:05
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