送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-16 16:04

现金支付的,那是不是应该是借: 管理费用  贷:现金?

宋生老师 解答

2017-03-16 16:01

您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入

宋生老师 解答

2017-03-16 16:04

您好!是的。

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您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-03-16 16:01:22
你好 你们是支付收到的发票 还是开票出去的发票 这样好判断科目
2020-08-05 10:08:47
借 XX 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
2016-04-27 10:54:44
你好,同学 借应收账款1228500 贷主营业务收入1050000 应交税费应交增值税178500 借银行存款1228500-24570=1203930 财务费用1228500×2%=24570 贷应收账款1228500
2023-12-19 16:59:25
专票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 缴纳增值税,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 附加税,借:税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 缴纳,借:应交税费—应交城建税 贷:银行存款
2019-10-25 16:54:45
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