- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-24 08:57
你好,你的收入做多吗?借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税,这个分录做多吗?
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2022-02-24 08:57:57
这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49
没做管理费用就是
借:应交税费-未交增值税
管理费用-办公费 -280
贷:银行存款
2023-03-15 15:47:42
你好,少计提按照
您好
借:利润分配——未分配利润
贷:应交税金~城建税
其他应交款~教育附加
其他应交款~地方教育
2022-02-23 23:03:07
是的,是这样账务处理的
2022-03-26 15:32:19
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