我们在1月末的时候升级了一般纳税人,但是在升级之前开了1%和3%的专票,现在税务局要求把1%和3%的发票红冲,然后重新给对方公司开发票,但是对方公司已经抵扣,我们应该怎么处理

嘻嘻
于2022-02-23 16:00 发布 1614次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
这个是购买货物的还是成本费用的?
2022-05-17 16:47:52
你好 在税盘里 销售方先开信息表再用信息表开红字发票
2022-01-12 09:25:29
你好 对方开信息表你开负数 发票
2022-02-23 16:01:26
那个可以申请退税,也可以以后抵减税
2024-11-08 16:58:23
算进去的
你把每个月的销售额
自己写到了excel表格就可以的
这个不需要太多的公式
2022-03-30 18:16:28
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