我开齐了工程款发票,对方公司未付齐款。后来对方要我重新补开未付款的部分发票,前面多开的没挂帐,也不愿退多的发票。我如何解决?

美好的山水
于2022-02-23 12:54 发布 904次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 这样会虚开发票出去的; 让对方退发票 你要红冲才行的
2022-02-23 12:55:13
同学,你好
开具红字发票冲回
2023-02-13 10:12:42
这个是销售货物,不需要选特殊行业
2026-03-18 14:56:14
借:在建 工程 贷:应付账款
2024-06-20 15:37:00
同学
你好,
会计分录如下:
1、借:主营业务成本-合同成本-某项工程
工程施工-合同毛利-某项工程
贷:主营业务收入-某项工程
应交税费-应交增值税-销项税额
2、结转抵销作分录
借:工程结算-某项工程
贷:工程施工-合同毛利-某项工程
工程施工-合同成本-某项工程
施工企业如果开出销售发票,借:主营业务收入,应交税费-增值税-销项,贷银行存款等.
2023-05-30 10:49:20
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