送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-23 12:32

对方给你开收据可以的。

追问

2022-02-23 12:36

开发票来不能接受,是吗?无法入账?

郭老师 解答

2022-02-23 12:36

可以做账的现金支付,让对方开一个收据啊,发票加收据一块儿做。

追问

2022-02-23 12:40

钱不是从公户出的,这个分录怎么做?

郭老师 解答

2022-02-23 12:43

借原材料贷其他应付款。

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相关问题讨论
对方给你开收据可以的。
2022-02-23 12:32:26
你好, 未收到发票商品暂估先入库会计分录 首先,购进了货物,没有发票的情况,要先暂估入库. 借 原材料 贷 应付账款-暂估应付账款 销售的时候,确认销售的收入,销售环节的账务处理是: 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 同时结转销售成本: 借 主营业务成本 贷 原材料 后就是,当收到发票的时候,一定要反冲之前的暂估,随后确认购货应承担的税金,账务处理是: 借 应付账款-暂估应付款 贷 原材料 最后,支付卖家的货款,账务处理是: 借 原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷 银行存款
2020-08-02 19:39:06
没有到票,只能暂估入库 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 贷:暂估应付款 然后到票后 借:原材料 负数 贷:暂估应付款 负数 借:原材料 贷:预付账款
2018-12-03 10:13:08
你好 借;原材料 贷;应付账款——暂估
2018-07-04 10:28:44
借原材料贷其他应付款 借其他应付款贷银存
2019-07-29 12:39:07
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