送心意

bullet 老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA

2022-02-23 10:23

同学你好,关于挂靠的这个,
主要是你们双方的协议是如何签订的,挂靠是只有你们双方是知道实情的,对外来说,也就是正常的业务往业关系,所以建议按普通的往来合同、相关票据,过帐来处理;

自觉的灯泡 追问

2022-02-23 11:31

建筑业被挂靠方的内账,收到出包方的款挂其他应付款,是不是也不做成本,也不涉及工程结算,工程施工等会计科目,把收取的管理费直接做其他业务收入就行?

自觉的灯泡 追问

2022-02-23 11:36

1收到出包方的款,借银行存款,贷其他应付款-xx项目?2如果对方给我们开材料票需要走款,那应该借其他应付款-xx项目,贷银行存款吗,还用设第三级科目体现供货商的公司名称吗,比如其他应付款-xx项目-材料款/xx公司

自觉的灯泡 追问

2022-02-23 11:46

3我们如果想给施工方个人卡上转账,先从公户转到劳务或者材料公司导出现金,在给对方,这样的情况内账怎么处理做账?

bullet 老师 解答

2022-02-23 12:53

同学你好,如果是内帐,
1、双方的挂帐,均是按照实际发生的来挂帐,比如,收到出包方的款项,这个要看实际是什么款,如果是工程款,那就实际挂工程款,因为你这个是内帐,所以要实事求是地挂帐,借:银行存款,贷:可以是工程结算或是工程****施工或是项目都是可以的,
2、即然你是内帐,就实事求是地挂帐,对方开票的这个是走帐的方式,你这内帐就根据实际业务来挂帐,如果开材料发票给你们,真实的业务是否是你们有购买他们的材料,如果真实业务没有,在内帐那就不能挂购买材料的,
3、通过第三方劳务公司的,你可以按照劳务公司开给你们发票的内容去挂帐,内帐,借:工程施工-劳务费,贷:银行存款,

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    是的,就是那样处理就行

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