老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
我们公司是项目的总包方,收到了开发商付的预付款,公司是本地的,项目也是本地的,报税的时候我要怎么塡报 这种我是直接进行零申报吗 ?有施工,但产值还没有超过预收款,所以还没有走产值进度开票,我是做的借:银行存款,贷:应收账款,未确认收入
答: 你好; 如果还没有符合收入要求; 可以先0报的; 你们这项目不属于异地建筑项目 就不用预缴税费的
老师,上年银行存款月为5.04(其中借款5元,利息收入0.04),但是之前的会计一直零申报 ,未记账,现在19年未录入期初余额,现在应该怎么做?
答: 可以在本期补录凭证,借银行存款5.04 贷其他应付款-借款 5 财务费用-利息收入0.04
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,今年建期初时,一个客户的应收款做多了因为有笔回款没减,现在要做这笔回款到账里分录怎么做呢,我做了借银行存款贷应收账款,这样一来银行账又对不上了改怎么做?
答: 您好,现在这样做银行账肯定是对不上的。 那以前回款时的分录是怎么做的呢,首先要看以前回款时的凭证,然后再做调整。