请问老师,这样处理对吗? 当月有进项税留底900元, 发生不能抵扣的进项税做进项税转出100元, 销项税600元, 进项税400元。 分录1省略。 分录2:借:-销项税600 -进项税转出100 贷:-进项税700 #正常情况下不能抵扣的进项税转出金额是要下月交税的。 #以上情况的是有进项税留底!
嘻嘻
于2022-02-23 09:42 发布 891次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,本月可以直接作废,下个月就只能冲红开具销项负数发票。
2019-09-23 09:20:33

你好,同学,自产商品用于员工福利,自产或者外购的用于投分送视同销售,进项税额可以抵扣。外购的用于个人,员工福利,进项税额不能抵扣,要做进项转出
2019-03-07 09:45:21

您好,进项大于销项,如果您想交税,就按您说的操作即可。
2016-10-05 14:19:43

你购入的购置税没有抵扣不用的,
2019-05-31 13:28:22

赠送视同销售,不需要转出
2019-05-31 13:28:31
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