请问老师,这样处理对吗? 当月有进项税留底900元, 发生不能抵扣的进项税做进项税转出100元, 销项税600元, 进项税400元。 分录1省略。 分录2:借:-销项税600 -进项税转出100 贷:-进项税700 #正常情况下不能抵扣的进项税转出金额是要下月交税的。 #以上情况的是有进项税留底!

嘻嘻
于2022-02-23 09:42 发布 1066次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,可以的,
2020-02-11 18:13:21
你好 转出的进项就是不能抵扣的 转出来要交税 所在要加上
2019-12-28 16:12:24
你好 进项大于销项的不需要做会计处理
2022-01-13 17:35:41
第一个是的,这个做福利费,第二个你得看一下具体的用途
如果还是自己喝了的,也是进项转出,不需要视同销售的,如果是买来赠送出院,你是需要视同销售13%的一般纳税人
2022-12-13 14:55:07
你好同学,进项税转出与销售额之间并没有匹配关系。进项税转出的情况很多,而销售额只与销项税有关。
2022-05-05 21:49:35
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