老师,我们是旅行社一般纳税人,差额征税,上个月开了张现代服务的专票,因为金额多开了,这个月要冲红,这样就会导致我增值税申报表一那会有个负数余额,因为我们去年有留抵税额,所以我们2月份应该也不用交增值税,那这个负数金额会影响我申报吗?
曾经的哑铃
于2022-02-22 16:34 发布 617次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 是的 就是留抵的进项税 如果你结转到了未交增值税的
2020-05-09 11:03:35

你好!是的。正常是这样。
2021-03-26 15:58:17

增值税申报表是指纳税人在每一期报税期限内根据相关税收征收法律、法规要求填写的税收申报表,主要用于纳税人申报当期应纳税款额及通过各种扣除抵减的税收减免额,以便税务机关核实纳税人当期应纳税款额。
申请增值税留抵退税的纳税人在填写增值税申报表时,需要先填写抵减项目栏,具体来说,首先在销项税额抵减栏填写本期应纳税额,然后在进项税额抵减栏填写本期可抵减进项税额;最后在留抵税额抵减栏填写本期可留抵退税额,即可抵减上限,即本期应纳税额减去可抵减进项税额的差额。
此外,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十八条的规定,纳税人应当在报送税务机关指定的会计凭证或者其他用于证明减免税额的凭证时,提交适当的书面申请,申请书应当包括纳税人的情况、减免税额的种类和数额以及相应的证据等内容。
拓展知识:增值税留抵退税是指纳税人缴纳的本期增值税较上一期累计应纳税额多出部分,经税务机关审核后,将多出部分退还给纳税人的税收减免形式。
2023-02-27 15:29:19

同学你好
很高兴为你解答
你问的是如何填报?
2021-11-25 11:29:40

同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
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