- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好,学员,这个如果是一般纳税人的话,同样的金额
2023-09-15 16:02:40
你好
月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
如果有应交未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
2022-06-26 10:24:06
您好,一般没问题。只要是真实业务没问题,可以换算的。一般规范做法是单位要一致,进项与销项单位要一致,。
2022-05-13 15:13:28
你们有虚开的吗
还是接受了虚开的
2020-09-11 08:50:28
你好,不一定,也可以暂估入库然后开出去销项
2020-07-22 12:28:38
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