老师,例如有20000其他应收款,用于公司相关费用支出,但没有取得发票,那年度汇算清缴的时候,是要纳税调增吗?是不是企业所得税多缴纳500元(20000×2.5%)企业所得税款

霸气的曲奇
于2022-02-21 22:05 发布 733次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-02-21 22:05
嗯对,就是这个意思的哈
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嗯对,就是这个意思的哈
2022-02-21 22:05:41
因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算,而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
那你这个就是后面发放的时候再发放,当月去申报余下的部分工资就可以了。你这个所得税税前扣除是按照已经发放的扣除你定位的没有发的,就是在汇算清缴之前没有发的是不能扣除的。
2022-01-10 21:28:02
您好,其他应收款坏账和固定资产损失填写A105090表,第二项“应收及预付款项坏账损失”和第四项“固定资产损失”
2020-05-27 14:01:53
你好; 那你这个是在21年入账了。 20年调减了。 意思扣除了这些费用了。 21年汇算不做处理了。
2022-03-11 09:19:01
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