报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

专用发票开错,对方把抵扣联发票联寄回来了,已经夸月了,现在要怎么处理
答: 你好 按2016年47号公告办理: .......销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
老师好,跨年的专用发票开错了,现在开红字信息表,需要对方把正数发票的抵扣联和发票联拿回来吗?
答: 你好不需要的这个购买方留着就行。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,想问下,跨月的发票开错,我要重新开发票给对方,需要怎么操作 ,是需要对方把发票抵扣联和记账联退回来吗
答: 是的,理论上是需要对方退回来接着红冲的







粤公网安备 44030502000945号



一缕阳光 追问
2022-02-21 12:25
郭老师 解答
2022-02-21 12:25
一缕阳光 追问
2022-02-21 12:25
郭老师 解答
2022-02-21 12:28