送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-15 09:26

2月开收入票332640,实际收款到账是3月,那怎么做会计分录呀

张铧尹 追问

2017-03-15 09:37

2月份收款到账142560,发票是3月份开的,那怎么做分录呢?

宋生老师 解答

2017-03-15 09:16

您好!开了发票就要确认收入,要结转成本

宋生老师 解答

2017-03-15 09:30

您好!2月的时候借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 
3月的时候借银行存款 贷应收账款

宋生老师 解答

2017-03-15 09:37

您好!借银行存款 贷预收账款

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相关问题讨论
您好!开了发票就要确认收入,要结转成本
2017-03-15 09:16:47
你好,借;库存商品等科目,贷;以前年度损益调整 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 ,营业外支出, 贷;银行存款 借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
2019-08-06 15:33:06
你好多结转成本的贷方科目是什么 ; 这样好判断怎么来 冲 调增分录   
2021-04-09 08:55:33
计提 借所得税费用 贷应交税费-企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷银行存款
2019-04-10 11:25:06
交企业所得税了吗,你可以在第三季度把成本补录补结,到年末看看利润总额,一般在第二年五月末所得税汇算清缴完,多缴的可以申请退税,少缴再补交
2019-10-17 10:54:52
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