老师好, 销售产品客户先付了款,但产品有部分在公司寄存,客户随时需要再取,提取很频繁,有的寄存时间要几年, 如果在付款时确认收入转成本,那库存就账实不一致了。 如不结转成本,提取时再转,又太麻烦,请教老师,这样的业务账务上怎样处理好。
美满的歌曲
于2022-02-18 23:48 发布 781次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好。先付款若确认收入,需要结转成本,属于客户购入部分单独存放
2022-02-18 23:50:10

老师,我们公司有部分非标业务,我们公司负责上门安装维修因此使用的备件材料等都是我公司提供,整个合同完成之后才会开票收款。前期我们因为安装维修会发给客户备件,商品出库但是并没有开票确认收入,我这部分出库的商品也不能结转成本,比如说,上月共出库轴承100件,其中10件没有开票,,月末库存100件,上月结转成本的时候,我按照月末一次加权平均法,成本单价是10元,我结转成本是900元没错吧?第二个问题,本月入库50件,单价10元,发出100件,全部开票确认收入,同时上月发出的10件在本月开票确认收入,我怎么结转成本呢?本月计算的加权平均单价是7.5*100=750,上月的10件加权单价是10,两者直接相加结转吗?感觉不对啊?
老师我才看见我发的问题没有全部显示,两个月直接相加吗?本月结转750 100?
2017-04-10 09:28:15

这不是说啊,我可以暂时不出库吗
2018-12-10 09:37:27

你好,成本可以一起结转的
2020-07-16 09:08:48

但是一件代发没有库存,发出商品和库存商品金额不都是一样的吗,,只是退货的时候再冲一下库存商品,。怎样体现没有确认收货和在路上的呢
2021-10-29 18:12:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息