线上店铺推广费,9月份充值了700元,但是员工报销只 问
剩余的200元不再报销吗 答
请问:试算平衡表中的本期发生额合计跟期末余额合 问
同学你好, 期初余额 加 本期发生额=期末余额 答
请问老师,装订凭证,里面的银行对账单、财务报表、 问
同学你好, 第一页,科目余额表 第2部分,按照凭证号排序会计凭证 第三部分 财务报表 最后银行对账单 答
1688店铺下单付款的怎么关联到对公账户,可以开发 问
你们提现绑定公司账户就可以 可以开 不是打到公司账户,你们单位销售出去的可以开 答
l老师,汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表中的 问
账载金额就是计入福利费的应付职工薪酬-福利费贷方累计,没有计提的就是管理费用-福利费本年累计 答

计提工资时借生产成本,月未要结转吗,怎么结转,这边是检测公司按理应该是结转到库存商品,可这边没有库存,这边是检测公司,不懂得怎么转,
答: 需要,借:主营业务成本贷:生产成本,即可
老师:结转完工产品: 借:库存商品 贷;生产成本-辅助生产成本人工工资,(本月支付上月工资+计提本月工资)是吗
答: 好的,同学。你好像提了两个同样的问题
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
9月份已经计提生产成本工资,并在9月全部结转到库存商品,库存商品又全部结转到主营成本。但10月实发工资比计提少,后面怎样调整回来?
答: 您好!是因为什么少计提的。你做红字冲减成本就可以了
计提了生产成本工资,那月底结转怎么冲这笔工资?我之前做借库存商品贷生产成本工资,由于2月没有成品入库,所以贷生产成本工资没有做,导致现在生产成本工资有了2月计提余额,现在用什么方法弄?
老师,月末时候不是生产成本转到库存商品,库存商品转到主营业务成本么。这个生产成本里面就包括工资啊,所以主营业务成本里面包含工资了吧,应付职工薪酬那个工资,不是计提的工资
老师这样做分录对吗谢谢:计提工资时借:生产成本(直接人工)10000贷:应付职工薪酬10000结转时借:库存商品2000贷:生产成本(直接人工)2000这样可以的吗?计提的成本只有2000计入产品








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袁老师 解答
2017-03-14 11:47
袁老师 解答
2017-03-14 13:25