送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2017-03-14 11:36

老师,购买时借:管理费用 730.12     
                           应交税费 -进项 89.88 
                          贷:现金  820         老师发票认证了,认证了后怎么做呀?

罗老师 解答

2017-03-14 11:32

借 应交税费-应交增值税(减免税)  820 
     贷 营业外收入                               820

罗老师 解答

2017-03-14 12:28

借 管理费用 89.88 
    贷 应交税费-增值税(进项转出)

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相关问题讨论
借 应交税费-应交增值税(减免税) 820 贷 营业外收入 820
2017-03-14 11:32:48
你好,是冲减管理费用的
2018-11-30 17:57:29
您好 1.支付的时候 借:管理费用 贷:库存现金 2.全额抵扣的时候 借:应交税费——应交增值税(税款减免) 借方负数:管理费用
2019-09-12 09:49:19
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目 是冲减管理费用
2017-04-11 22:03:46
你好,筹建期抵扣不了,金税盘是可以全额抵扣的,有税交才能抵扣,所以才做营业外收入
2017-07-28 10:04:20
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