老师你好,公司员工的出差补助可以不计入社保做为社保基数,那具体怎样操作呢?直接在差旅费报销单中写上差旅补助金额,那这部分金额报销是不需要发票,且不用计入社保做社保基数的是吗?

越努力越幸运
于2022-02-17 09:57 发布 1160次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-17 09:59
同学你好
嗯
这个是对的
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同学你好
嗯
这个是对的
2022-02-17 09:59:20
您好,出差租车费发票需要贴在差旅费报销单后面的。
2020-11-24 10:05:02
同学你好,这个没有规定,如果发票单据很多,建议按出差时间分别填写报销单
2019-01-18 15:21:45
您好
按您实际的地点填写就好了
2019-08-03 08:52:39
你好,门票计入管理费用-福利费。餐费可以计入差旅费。贴的是正确的。
2019-10-22 09:24:12
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