老师,麻烦问下,我去年的账已经结完了,但是我发现业务招待费有点多,这样汇算清缴的时候会纳税调增缴税,我想把业务招待费调到福利费里,这个分录怎么做才好呢?

檀
于2022-02-16 10:42 发布 2503次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-16 10:44
同学你好
这个直接计入福利费就行
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不建议 你为了不纳税调整 因为你已经入账招待费 再说公司没有招待费是异常的 如果你明年注意员工报销的时候实际招待费计入福利费 问题就不大
2022-05-19 15:45:19
你好,业务招待费是必须调的,职工福利费不超当年工资总额的14%是不需要调的
2020-01-15 16:03:56
同学你好
超出的部分填写纳税调整明细表调增
2022-04-08 15:37:10
那你按实际的费用类别填列汇算清缴的数据就可以了,会议费可以全额税前扣除的
2022-04-08 17:14:58
你好,调整的话是这么计算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
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