老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

2017年1月1日,甲公司将其自行开发完成的非专利技术出租给乙公司,该项非专利技术成本为2400000元,法定使用年限是10年,甲公司已摊销金额240000元。双方约定的租赁期限为9年,请您代甲公司会计填制2017年1月摊销记账凭证。为什么每年摊销金额是20000
答: 2400000/(12*10)
2017年1月1日,甲公司将其自行开发完成的非专利技术出租给乙公司,该项非专利技术成本为2400000元,法定使用年限是10年,甲公司已摊销金额240000元。双方约定的租赁期限为9年,请您代甲公司会计填制2017年1月摊销记账凭证。
答: 借;其他业务成本 贷;累计摊销
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
工地钢管扣件租赁费,记账凭证怎么做,还有退钢管扣件,进退运费记账凭证怎么做
答: 你好! 1... 工地钢管扣件租赁费,记入工程施工-租赁费 2..退钢管扣件,冲减工程施工-材料费 3..进退运费,记入工程施工-运费








粤公网安备 44030502000945号



邹老师 解答
2017-03-13 16:12
邹老师 解答
2017-03-13 16:14