老师,我们购入1000吨,实际收到990吨,开票是按照1000吨开的,然后卖出去的时候,对方过秤是986吨。我们按照986开的发票,怎么处理账,请写清楚分录,谢谢。

过儿
于2022-02-15 13:17 发布 1019次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-02-15 13:35
同学,你好
合理损耗的话,你就出库结转成本就可以。
就是收到1000吨,出库也按照1000吨出就可以了
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同学,你好
合理损耗的话,你就出库结转成本就可以。
就是收到1000吨,出库也按照1000吨出就可以了
2022-02-15 13:35:13
借银存营业外支出贷主营业务收入应交税费
2017-12-04 10:39:09
你好
发票开了58233.9 ,银行实际收到56486.9
借:应收账款1747,银行存款 56486.9,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
一年后,借:银行存款 1747,贷:应收账款1747
2021-12-21 18:41:25
没搞明白一会是丁总一会又是洪?
2022-05-13 21:42:27
借:预收账款 30000
贷:主营业务收入 30000
2022-01-04 11:23:38
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