送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-14 20:33

你好,你们单位有存货,有固定资产吗?其他的都没有吗?如果没有的话,差额放到未分配利润。

芭芘娃娃许 追问

2022-02-15 14:55

老师,能放在实收资本里吗?

郭老师 解答

2022-02-15 14:55

你好,实收资本这个做不了,因为你账上的公户里面有银行流水的才可以。

芭芘娃娃许 追问

2022-02-15 14:56

知道了,老师谢谢!

郭老师 解答

2022-02-15 14:57

不用客气,新年快乐。

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相关问题讨论
你好,你们单位有存货,有固定资产吗?其他的都没有吗?如果没有的话,差额放到未分配利润。
2022-02-14 20:33:58
不行,要先做一笔现金入账才可以,你可以借,库存现金,贷其他应收款,然后借,银行存款,贷,库存现金。
2023-03-15 11:15:37
同学,为了反应业务的完整性 先借:现金 贷:其它应付款 借:银行存款 贷:现金
2022-03-12 06:51:41
"应收现金和应付账款两个科目之间的转账,可以用“银行存款”的摘要:借:银行存款 贷:库存现金。如果是应收账款转账到应付账款,摘要为:借:应付账款 贷:应收账款。"
2023-03-09 14:16:46
你的分录基本上是正确的,但是在处理电费的分录时,应该是借管理费用,贷银行存款,因为电费是一项管理费用,支付电费后,银行存款会减少。所以,你应该借管理费用,贷银行存款。
2023-07-24 15:51:21
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