送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-02-14 09:10

新年好,已收定金,货已发但未收尾款,分录是
借:其他应付款,应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

会计学堂 追问

2022-02-14 09:43

老师,怎么做其他应付款的呢?收定金时不是借:银行存款,贷:预收货款的吗

邹老师 解答

2022-02-14 09:44

你好
收定金时,贷方是其他应付款
如果是订金,才是预收账款
注意一字之差,科目的不同 

会计学堂 追问

2022-02-14 09:46

明白,那要是收到订金是做预收账款,到后面出货了,未收尾款怎么做分录

邹老师 解答

2022-02-14 09:48

你好,收到订金是做预收账款,到后面出货了,未收尾款,分录是
借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

会计学堂 追问

2022-02-14 09:53

比如这个货值一共是20000元,收了3000元订金,出货时未收尾款,我做分录是借:预收账款3000    预收账款17000   贷:主营业务收入    应交税费—应交增值税(销项税额)可以吗?

邹老师 解答

2022-02-14 09:54

你好,是的,是这样处理的

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同学你好 假如说一共一万先付五千 借银行5000 贷预收账款5000 借预收账款10000 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷预收账款5000
2022-02-14 08:59:30
新年好,已收定金,货已发但未收尾款,分录是 借:其他应付款,应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-02-14 09:10:24
你好 借银行存款 贷预收 账款 原来科目 
2020-12-16 12:21:29
借:银行存款 24000 应收账款 3830 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2018-09-03 17:51:51
你好 购材料还未收到货款发票但已付款 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 后期收到发票 借:应付账款-暂估 ,  贷:或原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-04-03 09:55:44
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