- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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可以,抵扣的,借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:管理费用
2017-03-13 11:15:37

您好!从9月开始摊销就好了。
2017-10-19 15:56:00

你好,当时暂估的分录怎么做的?
2021-12-31 10:11:53

您好,实物返利,收到返利一方财务处理与收到专用发票和普通发票处理是一样的。
2017-12-03 15:21:25

借:待摊费用,应交税费贷:银行存款;借:管理费用贷:待摊费用
2017-09-30 16:38:28
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