送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-03-13 11:14

去年没有做计提社保,银行10月份有社保支付记录,就做了这样的分录, 
借:管理费用-社保    45490.78 
其他应收款-个人       18921.32 
贷:银行存款           64412.10 
 
那现在跨年了,我应补社保计提,请问该什么做分录?

冰百合 追问

2017-03-13 11:16

补计提10月份社保 
借:管理费用-社保 45490.78 
其他应收款-个人 18921.32 
贷:应付职工薪酬--社保     64412.10 
 
请问这样做对吗?

笑笑老师 解答

2017-03-13 11:02

您好,当时有社保支出吗? 
个人部分通过应付职工薪酬核算的。

笑笑老师 解答

2017-03-13 11:26

您好,是当年没有做分录吗?银行存款做了没? 
没有都没有,现在应该是: 
借:以前年度损益调整 45490.78 
应付职工薪酬 18921.32 
贷:银行存款  
 
借:应交税费-应交所得税 4549078*25% 
贷:以前年度损益调整 
 
再把以前年度损益调整余额转入利润分配

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你好同学,仅供参考: 差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。 希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-03-01 17:05:14
你好!这个属于费用会计处理,
2021-12-17 06:53:31
借银行存款贷,其他应收款。
2021-11-24 11:04:23
你好,分录没有错,就是这样做
2021-06-16 00:05:39
借其他应收款1万贷银行存款。
2021-05-24 13:18:58
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