老师12月份开了两张简易计税的票,有一张需要作废,结果当月系统未作废,1月份红冲一月份按两张票额报税,现在2月份税务系统就挂了那张红冲的负数,以后也不会开这种类似发票,这怎么办?

阳光
于2022-02-12 14:04 发布 593次浏览
- 送心意
小五子老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-02-12 14:12
你好!
是2月冲红了一张简易计税的票对吧?你就按负数发票申报纳税,红冲的增值税额可以抵减当期或者以后期间的应交增值税,这个并没有影响的。
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你好!
是2月冲红了一张简易计税的票对吧?你就按负数发票申报纳税,红冲的增值税额可以抵减当期或者以后期间的应交增值税,这个并没有影响的。
2022-02-12 14:12:28
同学,你好
都需要的
自动跳出的
2022-04-04 07:59:51
依次点击【税务数字账户】—【发票查询统计】—【全量发票查询】进入发票查询
2026-01-22 16:29:55
的税务局是申报增值税、附加税、印花税、企业所得税的,他是报税的
开票系统,是开发票的。
2022-03-08 11:56:26
电子税务局报税与勾选系统,如果你本月需要勾选抵扣,就先勾选抵扣确认签名,这样你的申报系统进项表才可以自己填(如果你不勾选,就算你填了数据,也比对通过不了)或者一键取数,然后你申报完成之后,勾选平台上面的月份就会调到当月了。电子税务局报税与开票系统,你要先在开票系统上报汇总,数据传送到税务局端,然后就是申报成功后,要反写开票系统,开票截止时间会跳到下个月
2022-04-06 00:00:21
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