老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

会计建外账,实收资产50万,银行存款0,账务怎样处理?
答: 你好,只有发生一笔收到投资的业务吗?
外账银行存款和实际银行存款相差巨大
答: 在单位做会计 之前的会计要把外账交给我做 还没有办交接 她把账套导在了我的电脑里 让我实际操作 但是我发展她的外账银行存款和实际的相差太多 而且多半东西是不真实的 我该怎么办 我现在感觉我已经替她背了黑锅 这个人本身很坏 经常陷害别人 我不做她就说要让领导看看 说这都是领导同意她把外账交给我
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到一笔银行存款,外账是借银行存款贷预收账款。内账是借银行存款贷应收账款。对吗?老师,有没有错误?
答: 你好,可以的,如果外账已经有挂有该客户名称,也可以计入应收账款科目的。






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黔黔(杨) 追问
2017-03-13 10:34
黔黔(杨) 追问
2017-03-13 10:37
邹老师 解答
2017-03-13 08:42
邹老师 解答
2017-03-13 08:48
邹老师 解答
2017-03-13 10:38