老师你好,我去年按合同金额预提了成本,没有考虑进项税的问题,分录是借:工程施工成本10贷:其他应付款10,成本已结转入库,现在发票到了,成本8进项税2请问我应该怎么记账,需要纳税调整吗

坦率的金毛
于2022-02-10 16:43 发布 857次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借应交税费应交增值税进项2万贷,以前年度损益调整。
2022-02-10 16:44:41
学员朋友您好,借:其他应付款贷:营业外收入
2023-12-04 18:44:13
你好,借其他应付款,贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资,贷利润分配,未分配利润汇算清缴的时候调增了吧?
2023-10-20 09:25:24
同学您好,您的其他应付款过大主要体现在哪些地方,应该支付的支付后应付账款就会减少,如果不用再支付或者无法支付的,该转为营业外收入就确认为营业外收入
2022-02-15 17:35:50
你好,是的,你说的很对的
2022-01-04 22:35:29
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