原材料价格采用加权平均单价,上月初余额单价是20元,上个月采购的是40元,但是发票未到,暂估入库时不小心将原材料单价入成60元了,而且领用了一部分,这个月发票回来了,发现单价多写了20元,这得怎么更正呢?

简阳
于2022-02-10 14:47 发布 641次浏览
- 送心意
大老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2022-02-10 14:51
你好,同学,那你就红冲暂估分录。 调整当时领用 和销售结转的分录,冲调按照正常收到发票的金额做
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你好,同学,那你就红冲暂估分录。 调整当时领用 和销售结转的分录,冲调按照正常收到发票的金额做
2022-02-10 14:51:06
借,原材料-60
贷,应付账款-60
借,原材料40
贷,应付账款40
借,其他业务成本等-20
贷。原材料-20
2022-02-10 13:21:05
你好。红冲之后,然后就按照发票的金额入账就行了。
2023-10-11 18:58:45
你好
做预付账款里面的
2023-07-02 14:37:35
同学这个是你的是对的,
2019-11-09 10:25:14
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