送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-02-10 14:29

同学你好,收到发票付款
借,其他应付款
贷,银行存款;

平淡 追问

2022-02-10 14:31

那发票要不要做管理费用了

立红老师 解答

2022-02-10 14:34

同学你好
那发票要不要做管理费用了——如果之前是计入其他应付款,是不做管理费用的;

平淡 追问

2022-02-10 14:36

是张专票,总得抵扣吧,我做不平了

立红老师 解答

2022-02-10 14:37

同学你好,具体的金额明细是多少呢?您 方是一般纳税人?

平淡 追问

2022-02-10 14:40

是一般纳税人,发票金额是1769.91,税额是230.09,合计2000

立红老师 解答

2022-02-10 14:42

同学你好
借,银行存款2000
贷,其他应付款2000
收到发票
借,其他应付款2000
借,应交税费一应增一进项230.09
贷,银行存款2000
贷,营业外收入230.09

上传图片  
相关问题讨论
不是根据备注编制分录,具体是什么原因导致的转款?
2017-12-09 16:07:37
那做其他应付款,之前先垫付后续报销做的其他应付款,之前她先垫付的报销费用2000元 这个之前做借xx费用 贷其他应付款吗?
2020-02-03 11:37:54
如果计提了,借;其他应付款-利息科目 贷;银行存款 如果没有计提 借;财务费用 贷;银行存款
2016-06-13 16:55:54
借:原材料 贷银行存款、 预付账款 应收票据
2016-11-25 16:05:52
您好,冲减借款或者还款
2019-09-10 15:48:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...