老师,问下比如我1月销售的没有开发票,我做暂估收入入账,发票再2月才开,那我1月和2月申报增值税时要怎么填写,如果1月报增值税时报未开票收入,可是这个2月又开票了,这个怎么操作
?家和万事兴(笛梵洗护专卖)
于2022-02-10 10:23 发布 763次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2022-02-10 10:23
你好,一月份申报无票收入,2月份申报有票收入
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可以的,这个可以的,
2020-06-04 10:02:25

现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28

可以
但是自己申报不了
2021-01-19 11:19:59

同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26

你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
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