老师,我们在药店搞促销,做大锅菜给客户吃,开销记什 问
你好,根据你的描述(促销),是计入 销售费用 科目核算 答
老师好,请问:我们集团公司内部,子公司之间,工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡,但不规范,有合规隐患。 业务实质是工程款,规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票,拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账,所得税不用调增,风险不大;千万别跨年长期挂其他应收款,会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款,定好最晚开票时间,留存工程合同、结算单备查 答
我们是一个水果批发公司,顾客公户打给我们火龙果 问
收到公户火龙果货款 借:银行存款 69000 贷:主营业务收入 69000 私户支付回扣 2950 借:销售费用 — 回扣 / 佣金 2950 贷:其他应付款 — 老板 / 私户 2950 答
老师,我们是代账公司的,客户的地址是集群地址,现在 问
您好,这个没事,我们也是集群的,能正常开票 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月,又发现有 问
你好,建议计入固定资产账面价值 答


新年好老师,筹建期成立了工会,应发工资8万,代员工扣缴的工会会员费200,请问计提和发放工资分录怎么写?
答: 借:管理费用-工资 贷: 应付工资 借:应付工资 贷:银行存款
新年好老师,筹建期成立了工会,应发工资8万,代员工扣缴的工会会员费200,请问计提和发放工资分录怎么写?请老师把金额带上,尽量具体一点~
答: 你好 ; 借管理费用-开办费 - 工资 8万贷 应付职工薪酬-工资 8万 ; 支付 :借 应付职工薪酬-工资 8万 ; 贷 银行存款 79800 其他应付款 - 会费 200
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司处于筹建期,当月社保是当月扣,当月末再做工资计提,下月发放工资,扣社保、计提工资和个税以及发放工资的会计分录是怎样的?
答: 你好!管理费用-单位社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款 借:管理费用-工资 贷:其他应付款-个人社保 其他应付款-个税 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保 其他应付款-个税 贷:银行存款







粤公网安备 44030502000945号



Dawn. 追问
2022-02-09 16:52
meizi老师 解答
2022-02-09 16:53
Dawn. 追问
2022-02-09 17:23
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2022-02-09 17:25
Dawn. 追问
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2022-02-09 17:28