老师,12月份做了待抵扣未认证,1月份认证,怎么做账呢?谢谢

陆
于2022-02-09 15:54 发布 500次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-02-09 15:55
你好 借进项
贷认证进项
相关问题讨论
你好 借进项
贷认证进项
2022-02-09 15:55:35
您好,借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 待认证进项税额
2023-12-06 16:00:55
你好!这个你3月认证了吗
2024-05-22 14:32:25
待抵扣,这个是辅导期,一般纳税人你当月认证的当月没法抵扣增值税,所以用这个科目来。
2021-11-23 14:03:02
你好,没有抵扣完的部分,在应交税费—应交增值税(转出未交增值税)的借方余额体现,而不是 待认证进项里
2023-02-08 15:47:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



陆 追问
2022-02-09 16:18
玲老师 解答
2022-02-09 16:23