- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-09 15:38
同学你好
赚钱?发票到了赚钱?
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同学你好
赚钱?发票到了赚钱?
2022-02-09 15:38:19
你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
2020-07-08 17:18:56
是的,这个借:应付账款贷:其他应付款即可的
2018-07-25 10:29:32
同学,你需要再提供些更详细的信息哦,比如说分多少期购买,然后折现率是多少,是否等额付租金等等。
账务处理分录为:
借:固定资产——融资租入固定资产(租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低)
未确认融资费用
贷:长期应付款——应付融资租赁款 377000
首付款37700已支付没有发票,做预付处理
借:预付账款 37700
贷:银行存款
收到发票再从预付款项冲减长期应付款
2023-07-07 10:05:11
你好,借 管理费用 贷 其他应付款/预付账款
支付时 借 其他应付款/预付账款 贷 银行存款
收到租赁发票,把发票放到支付的分录后面即可。
2020-07-14 10:35:24
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