有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

老师我们食堂开开的面油发票应该入什么费用?管理费用其他?还是单列
答: 你好,管理费用,福利费。
我们公司A和内部集团内公司B共用食堂,食堂采购报销都是内部的那个公司B付款的,我们A分摊部分餐费,我们A这边做管理费用-食堂费用了,和内部公司B挂的往来,这样做我们这边没有发票是不是不合适,要怎么处理
答: 是了,你们也是需要相关发票的。我觉得你们可以把食堂单独独立出去,食堂给你们开餐费发票就行了。或者你们就把餐费放到员工工资里,放到工资里不用发票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,食堂买菜,借管理费用对吗
答: 你好,借 应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 然后借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费






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乐观的月亮 追问
2022-02-09 15:42
郭老师 解答
2022-02-09 15:43
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