12月未开票,未收款,领导说把收入确认在12月,实际未做账,也未申报,但是做在了总部的报表上,因为目前集团在审计,领导说等审计完3月集团统一反结账,到时把这个未开票收入做进12月里,1月收款和开票了,2月申报1月的税,领导让我自己手动调整1月报表进行申报这笔收入可以吗?分录是借 :其他应收款款。贷:主营业务收入,这笔分录只影响资产负债表和利润表吗
👣小蚂蚁
于2022-02-09 15:02 发布 1746次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-09 15:02
同学你好
这个可以的
相关问题讨论

同学你好
这个可以的
2022-02-09 15:02:49

其他应付款的期末数,就是代表截止某个时间点的不能用应付账款核算以外的其他应付账款的余额
主营业务收入表示公司当年的(或当月的)主营经济业务收入
2017-07-22 17:44:16

你好,可以的,但是需要做价税分离
借;其他应付款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-06-12 15:00:26

你好,资产总额就是资产负债表上的期末余额,营业收入是包含主营业务收入+其他业务收入,没有其他业务收入就是主营业务收入,纳税总额是当年全部的纳税总额,包括增值税附加税个税所得税等等
2019-01-23 10:24:32

你好
1,资产负债表中固定资产项目的金额为= 2 800万—68万
2,营业收入项目本期金额=30000%2B2000,不包括投资收益的
2020-06-24 15:38:43
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👣小蚂蚁 追问
2022-02-09 15:08
朴老师 解答
2022-02-09 15:16