请问玉老师,我司收购其他公司的资产和一些设备作为注册资金,银行已付款,做账时怎么做?是1:未来票时是借长期股权投资,贷银行存款;来票后是借固定资产 应交税费 贷实收资本;还是2:未来票时是借实收资本,贷银行存款;来票后是借固定资产 应交税费 贷实收资本

愿三生三世十里桃花
于2022-02-09 14:43 发布 1148次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-02-09 14:51
你好 ; 你们收购资产 和资本。 那么你们要投资出去; 不应该做实收资本的; 这个资产和设备是你们花钱买回来 在去投资是吗
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你好 ; 你们收购资产 和资本。 那么你们要投资出去; 不应该做实收资本的; 这个资产和设备是你们花钱买回来 在去投资是吗
2022-02-09 14:51:34
学员你好
商誉200是体现在合并报表,单体不用做分录,没有这一笔借: 长期股权投资-其他综合收益 200贷:投资收益 200,同一控制下,是按合并报表上的净资产*持股比例,还要加上合并企业中最开始取得净资产时的商誉要一并转过来,所以是要把商誉加上,因为你是同控,之前人家支付的商誉,现在也是转作为你的成本处理,差额就是对着资本公积冲销。
借:长期股权投资-投资成本 6250
贷:银行存款 6250
借:长期股权投资 15150(14950%2B200)
贷:长期股权投资-投资成本 6250
股本 2000
资本公积-股本溢价 6900
借:资本公积-股本溢价 50
贷:银行存款 50
2022-09-27 17:50:11
同学你好
是这样做分录的
2022-04-21 17:03:30
是的,分录是正确 的。
2023-04-14 15:19:32
正常是二级明细科目是:成本或投资成本
2023-06-14 15:28:40
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