送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-02-09 13:55

你好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

风雨兼程 追问

2022-02-09 14:17

老师不用计提?

王超老师 解答

2022-02-09 14:18

你这个一般是结转的,不需要计提的

风雨兼程 追问

2022-02-09 14:25

老师收到稳岗返还的款项是不是做营业外收入?

王超老师 解答

2022-02-09 14:28

这个工资不是稳岗返还的

风雨兼程 追问

2022-02-09 14:29

老师是另外一个业务。社保中心给我们企业打到账户里的稳岗返还金额。

王超老师 解答

2022-02-09 14:30

你好,其他问题需要重新提问的

上传图片  
相关问题讨论
你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-02-09 13:55:21
你好 借方管理费用-劳务费 贷方银行或者现金 需要个人开票给你入账
2019-04-04 18:08:02
你好,签订的是劳动合同吗?如果是的话,借管理费用,工资或者是生产成本制造费用工资等 贷,应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款。
2022-03-29 15:28:58
您好,那可以给您做工资就做个人承担的部分的那个金额,然后扣除个人承担的以后实发是0
2019-03-18 20:46:16
对,没问题,个税就是这么算。
2022-06-30 16:33:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...