送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-02-09 09:08

新年好
借:其他应收款
贷:银行存款

大气的帆布鞋 追问

2022-02-09 10:18

到时还会来是算在供应商余款一起,请问分录可以这样做吗?借营业外支出500,贷银行存款

王超老师 解答

2022-02-09 10:19

你这个到时候还的时候,就不好做账了

大气的帆布鞋 追问

2022-02-09 11:35

不直接还来,我的借应商欠我公司余款10万,再加上这个500元,入系统直接入了预付款10500元

王超老师 解答

2022-02-09 11:36

你这个不是标准的账务处理的

大气的帆布鞋 追问

2022-02-09 12:08

标准的要怎么做

王超老师 解答

2022-02-09 12:41

借:其他应收款
贷:银行存款

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相关问题讨论
新年好 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-02-09 09:08:44
你好,是真实业务开具的发票,还是进项发票不够虚开进项发票用来抵扣销项税额呢?
2020-06-20 17:14:15
您好。做分录就可以的了
2022-01-18 17:19:36
您好 内帐分录一般跟外帐一样
2019-06-27 14:19:11
你好,内账只需要做刷单费用处理 借;销售费用 贷;银行存款等科目
2018-09-03 12:01:28
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