送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-02-06 14:26

新年好
这个有两种做法
一种是将去年的进行红冲,然后今年收到的发票,再确认为今年的成本费用
一种是将发票直接放到去年暂估入账的后面

蘑菇包 追问

2022-02-06 14:32

当时是这么记的 借:管理费用等--电费
       贷:应付账款--暂估应付款
 现在 借 应付账款--暂估应付款  贷 :银行  这样不行吗

王超老师 解答

2022-02-06 14:32

你这个是暂估的一模一样的吗?

王超老师 解答

2022-02-06 14:33

金额一分钱都不差的吗?

蘑菇包 追问

2022-02-06 14:33

暂估的金额是准确金额

王超老师 解答

2022-02-06 14:34

那么这样处理也是勉强说的过去的

蘑菇包 追问

2022-02-06 14:35

哦哦 谢谢老师!

王超老师 解答

2022-02-06 14:40

不客气,记得五星好评哦

上传图片  
相关问题讨论
您好,这个是 借 管理费用——电费 贷 应付账款——暂估入库款
2024-10-23 20:50:14
如果,货物已到或者服务已经发生,就可以暂估
2024-01-15 09:16:25
按这样字的红字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借库存商品贷应付帐款暂估 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-09-25 12:15:28
同学,你好 第二年红冲之前的分录,然后按照发票正常做账
2022-12-22 12:56:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...