公司10月份就把发票开出,当时这个材料是老板自己买的,发票没给我。我当时就是借,库存商品。贷,其他应付款走账了。12月老板把这个发票给我了,我怎么办?把发票直接放到10月的凭证里面还是调整?怎么调?
A 独自L.Y(财税)
于2022-01-29 20:40 发布 1160次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-29 20:41
你好,学员,把发票直接放到10月的凭证里面,不需要调整的
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您好,对的,这个是没错的,对
2024-07-13 21:08:18
你好,学员,把发票直接放到10月的凭证里面,不需要调整的
2022-01-29 20:41:32
同学你好,借,库存商品,贷,其他应付款-老板。
2022-01-29 00:26:48
你好 把欠款还给老板
2022-03-09 18:03:00
您好,这个是不可以的,不是一个业务啊
2022-11-07 21:37:02
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2022-01-29 20:43
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2022-01-29 20:44