- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2022-01-29 06:34
同学你好
很高兴为你解答
是折余价47000?
借:银行存款/其他应收款36000
贷:固定资产清理36000/1.13
应交税费-应交增值税-销项税额
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你好!通过以前年度损补做,需要补交增值税和企业所得税
2019-10-12 16:24:02

1.请问你们是好久收购的?2.你说的个别报表还是合并报表?
2018-06-12 11:46:18

借银行 贷其他业务收入 应交税费应交增值税
2020-05-06 18:41:18

您好,借银行存款 借财务费用利息
2020-01-03 10:43:34

不是的 是相关风险报酬 转移了 和收钱没收到钱没有关系 没收到 钱记应收账款
2019-04-01 14:45:02
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