送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-28 16:25

你好
属于去年12月份的吗

会计学员 追问

2022-01-28 16:26

是的老师

会计学员 追问

2022-01-28 16:27

1月份已经开票

郭老师 解答

2022-01-28 16:33

借利润分配未分配利润贷应收账款480000
借应收账款48000贷利润分配未分配利润,48000/1.05,应交税费应交增值税

会计学员 追问

2022-01-28 16:51

不明白老师

会计学员 追问

2022-01-28 16:51

还有对于出租方账务是如何处理的

郭老师 解答

2022-01-28 16:54

好,第一个分录你能看懂吗?这个是红冲你的其他业务收入。

郭老师 解答

2022-01-28 16:54

之前价税合计作红冲全部都红冲,然后第二个加税分开做的。

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相关问题讨论
你好 属于去年12月份的吗
2022-01-28 16:25:44
你好! 可以的
2018-11-06 17:35:05
借应收帐款 其他业务收入, 应交税费应交增值税销项。
2022-03-23 13:14:26
可以的,带上贷应交税费
2019-07-12 19:14:14
你好 ;      借方走应收账款; 不是其他应收款哦 ;      你之前报了无票收入报税没有 ?   
2022-02-18 14:53:10
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