送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2022-01-28 15:39

你好
借,应收票据 
贷,应收账款
贷,银行存款

喜哈哈 追问

2022-01-28 16:20

贴现后实际到账不是票据上的金额,付出去的息费如何做分录

喜哈哈 追问

2022-01-28 16:24

老师,我收到票据时:借:应收票据 贷:应收账款  其他应付款-甲方      贴现后借:银行存款    借  财务费用    贷:应收票据       退给甲方多余款项时,借:其他应付款--甲方    贷:银行存款     这样可以不?

星河老师 解答

2022-01-28 19:00

同学,
你好,可以的,你的分录正确。

喜哈哈 追问

2022-01-29 09:14

好的,谢谢老师

星河老师 解答

2022-01-29 11:07

不客气,祝新年快乐,生活愉快

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