送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2022-01-28 15:39

你好
借,应收票据 
贷,应收账款
贷,银行存款

喜哈哈 追问

2022-01-28 16:20

贴现后实际到账不是票据上的金额,付出去的息费如何做分录

喜哈哈 追问

2022-01-28 16:24

老师,我收到票据时:借:应收票据 贷:应收账款  其他应付款-甲方      贴现后借:银行存款    借  财务费用    贷:应收票据       退给甲方多余款项时,借:其他应付款--甲方    贷:银行存款     这样可以不?

星河老师 解答

2022-01-28 19:00

同学,
你好,可以的,你的分录正确。

喜哈哈 追问

2022-01-29 09:14

好的,谢谢老师

星河老师 解答

2022-01-29 11:07

不客气,祝新年快乐,生活愉快

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相关问题讨论
你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
您好,入应收账款的呢
2022-03-28 14:42:51
同学你好,0.04转入营业外支出
2020-06-16 14:33:23
你好,应收账款这个是提前收了人家的钱,没有确认收入, 这个应付账款是提前支付给人家的。
2022-07-19 18:56:34
您好,这几个是可以列出来的
2022-06-07 20:08:34
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