老师,你好,我们公司支电费60090.1元,然后专票金额为58515.7,其他2613.6为非税收入,应该怎么出分录,制造业
若你安好,便是天晴
于2022-01-27 11:20 发布 331次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-01-27 11:26
借,管理费用60090.1+2313.6
应交税费,抵扣
贷,银行存款,总金额
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借,管理费用60090.1+2313.6
应交税费,抵扣
贷,银行存款,总金额
2022-01-27 11:26:36

您好,这个计入到管理费用的低值易耗品就行了
2022-02-15 21:03:36

为了申报表与报表数据一致,计入其他业务收入会更好
2024-04-11 16:38:40

你好,这个制造费用你们单位支付吗?你支付出去的借制造费用贷。
2022-04-15 13:48:43

好的,首先,我来梳理一下:公司有其他业务收入,售电,应该将这部分收入录入借:应收账款 贷:其他业务收入-电 应交税费-销项税,而针对结转成本,分录应该是 借:其他业务成本 贷:制造费用-电 。
2023-03-23 09:35:29
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