送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-01-27 11:26

借,管理费用60090.1+2313.6
应交税费,抵扣
贷,银行存款,总金额

若你安好,便是天晴 追问

2022-01-27 12:12

不是.总支电费支出为60090.1,,其中专票价税合计为58515.7元,2613.6为基金收入,没有专票,只有非税收收据

木木老师 解答

2022-01-27 12:15

就是说这个基金也就是非税收入部分,你正常做费用就行了,你不用考虑进项的问题。

若你安好,便是天晴 追问

2022-01-27 14:18

好的,明白

木木老师 解答

2022-01-27 14:28

嗯嗯,祝你工作愉快

上传图片  
相关问题讨论
借,管理费用60090.1+2313.6 应交税费,抵扣 贷,银行存款,总金额
2022-01-27 11:26:36
您好,这个计入到管理费用的低值易耗品就行了
2022-02-15 21:03:36
为了申报表与报表数据一致,计入其他业务收入会更好
2024-04-11 16:38:40
你好,这个制造费用你们单位支付吗?你支付出去的借制造费用贷。
2022-04-15 13:48:43
好的,首先,我来梳理一下:公司有其他业务收入,售电,应该将这部分收入录入借:应收账款 贷:其他业务收入-电 应交税费-销项税,而针对结转成本,分录应该是 借:其他业务成本 贷:制造费用-电 。
2023-03-23 09:35:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...