老师 中午好,请问下预提外加工费用的会计分录怎么 问
借委托加工物资代应付账款。 答
这个5题,最后那个为什么乘三个月,不是乘四个月吗?无 问
出租时计提的摊销会计入其他业务成本,不计入管理费用了 答
老师,2022年12月时候,我们公司收到一笔个人去税务 问
你好,劳务报酬预缴的时候,他的起征点是800汇算清缴的时候,合并到综合所得。 答
这一块在这个表里18行利息支出也需要填写吗 问
你好,这里面是不用填写的。 答
老师,请问一下,如图,我现在接手一家公司,对方给的科 问
您好,这个期初就不平了,我们录入的期初数据是他的科目余额表么,期初要先平了才入做凭证分录的。 答
请问老师,我们代厂家支付一笔赔偿款给客户,先由经销商自行垫付,后期又开票才能拿回这笔赔款,请问老师,如何账务处理
答: 你好,代厂家支付一笔赔偿款给客户, 借 其他应收款 贷 银行存款 后面收钱的时候, 借 银行存款 贷 其他应收款
请问老师,我们代厂家支付一笔赔偿款给客户,先由经销商自行垫付,后期又开票才能拿回这笔赔款,请问老师,如何账务处理老师回复,你好,代厂家支付一笔赔偿款给客户,借 其他应收款贷 银行存款后面收钱的时候,借 银行存款贷 其他应收款但是在开票的时候那个税金如何处理呢
答: 您好,谁给谁开票呢?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我们是一家物流公司,运输过程中把客户的一件货弄丢了,这票货的应收账款是1200,应付账款是1000,关于丢货的赔偿,服务商给我们赔偿100,我们也是给客户赔偿了100元,请问,这笔经济业务如何做分录?
预收一笔款项,需支付给厂家,当客户实际消费后厂家又返回来(厂家返款是直接增加我们的预付账款)。请问老师,收到客户这笔钱的现金流是“销售商品提供劳务”还是“收到其他与经营有关”?