股东不在公司任职,春节给股东会过节费(金额只有 问
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借主营业务成本贷 银行存款 这种分录行不行 问
你好,这么做账的话是可以的 答
经济普查表的 法人单位所属产业活动单位情况的表 问
根据你账面数据填就好咯 答
老师,我们企业今年有固定资产处置原值200多万,是县 问
你好,处置有损失吗? 答
老师,您好公司交的车险 ,里面车船税需要在电子税务 问
您好,不需要的,这是保险公司收保险时代收代缴了 答
7月份报所得税季报,1-6月累计利润为正数,18年底未分配利润为负数,资产负债表1-6月正数和18年未分配利润的负数抵消后,资产负债表期末未分配利润数为负,所得税申报要预交所得税吗?谢谢
答: 弥补以前年度亏损之后没有利润不交的
汇算清缴调整完业务招待费做账计提:借利润分配-未分配利润,贷应交税金-应交所得税,缴纳做借应交贷银行,那这个利润分配是账上记上了,在6月底季度申报资产负债表上未分配利润也加上吗?6月份资产负债表和利润表就不对应了 因为业务招待费调整,导致补交所得税
答: 哈哈,业务招待费汇算只是申报表上调增,不用账务调账的哈
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,12月利润表净利润89000所得税年报时调增业务招待费40%,所得变成90000老师,所谓的调表不调账,那我现在是不是应该把资产负债表未分配利润改成90000元,这样报表利润数和账上利润数就存在差异,对吗
答: 同学你好 对的 就是这样的