老师你好!工商联络员指谁,是不是工商局给我办理的 问
写你法人的试下 不行重置 答
老师营业执照上的经营范围,开票开这个是可以的吧? 问
外购预包装焙烤节日礼盒可正常开票;现场现烤制作礼盒超出经营范围,不能开票。 答
老师好!请问企业自来水安装费会计分录怎么做? 问
您好,计入管理费用-办公费就可以 答
你好老师!新成立一般纳税人公司,制造业,购买的低值 问
您好,货到了的时候就暂估入账 答
请问老师,做钢结构工程的租的一个劳务公司的机械, 问
同学,你好 计入成本 答


老师,我2021年12月交的办公室租金,之前直接入管理费用租金了,2022年1月来票,现在改为长期待摊费用直接加一个:应交税费-应交增值税-进项税,还是应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
答: 你好,如果没有认证的话,应该是应交税费,待抵扣。
老师,我们厂房装修200万,但是对方这个月无法开出来这么多,只能开出来一半,下个月月初再开另一半,那我月初做这个月的账时:借:长期待摊费用——装修费200应交税费——应交增值税(进项)贷:应付账款——xx装修公司还是:借:长期待摊费用——装修费100应交税费——应交增值税(进项)贷:应付账款——xx装修公司下下个月做9月账时借:长期待摊费用——装修费100应交税费——应交增值税(进项)贷:应付账款——xx装修公司
答: 您好,同学,请稍等下
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好!2010年公司开办时,办公室装修费凭证:借:长期待摊费-开办费100000,贷:银行存款100000.后来又把税费调出来了(因为是专票):借:长期待摊费-开办费88495.58 借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税11504.42 借:长期待摊费-开办费100000(红字),摊销也是按不含税摊销88495.58.现在一直未成为一般纳税人是不是要把税额调回去:借:长期待摊费-开办费11504.42,贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税11504.42
答: 是的,对的,是这么做的。
金税盘的服务费抵扣税怎么做分录呢?借:应交税费~应交增值税 280借:管理费用 -280还是借:应交税费~应交增值税 280贷:管理费用 280
购买方收到红字发票后,如何账务处理?对应的原蓝字发票是:借:长期待摊费用 100,应交税费-应交增值税(进项税额)9,贷:银行存款
想问一下我这个月房租专票这个月不认证等下月认证进项税没有单列出来计入长期待摊费用了,等认证发票时再转出来做 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:长期待摊费用 这样可以吧,不违法啥的吧??
老师,想问下税控盘抵减增值税,我之前做了一笔,借,应交税费-应交增值税(减免税款) 贷,管理费用 月末结转时,是借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)吗









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愿三生三世十里桃花 追问
2022-01-26 15:08
郭老师 解答
2022-01-26 15:11
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2022-01-26 15:24
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