我们是销售方,购买方开具的红字增值税专用发票信息表,我开好了红票后需要填写这张信息表里的蓝字专用发票代码和号码吗?然后要和发票一起寄过去吗?

冰
于2022-01-25 10:09 发布 970次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-25 10:10
你好,对的是的,是这么做的。
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您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-25 10:10:23
红字发票和负数发票都是增值税专用发票,其区别在于红字发票和负数发票的开具方式和目的不同。
红字发票主要用于企业销售货物或提供劳务时,因开票有误、销货退回、服务中止、销售折让等情形而需要开具负数的增值税专用发票,即冲减原销项金额。红字发票的开具需要经过税务机关的批准,并且只能用于冲减原销项金额,不能用于抵扣其他税款。
负数发票则是由企业自行开具的,用于抵扣之前已经申报但未缴纳的税款。负数发票的开具需要经过企业的申请和税务机关的批准,并且只能用于抵扣之前已经申报但未缴纳的税款,不能用于冲减原销项金额。
因此,红字发票和负数发票的主要区别在于开具的目的和方式不同。红字发票主要用于冲减原销项金额,而负数发票则主要用于抵扣之前已经申报但未缴纳的税款。
2023-11-17 18:51:46
按照之前的分录做红字就行,信息表需要盖章的
2021-07-05 11:05:33
你好,你看下审核通过了是几份,把那些没有用的都删除撤销。
2023-03-05 09:25:41
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