老师,我们挂靠在别的公司,当时谈好是一共12个点的挂靠费,其中6个点是管理费,6个点是税费。现在我们第一笔款到账了,他收了12个点的挂靠费以后,他让我缴纳增值税印花税附加税企业所得税,并且这个月我们也是有拿进项票给他去抵扣 1.他让我缴纳增值税印花税附加税企业所得税是否违反了当初的规定? 2.我们给他提供进项票是合理的么?

木暮
于2022-01-25 08:51 发布 942次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-01-25 08:53
您好这里面明显就是沟通不当的问题,一开始你们沟通的时候就应该吧要缴纳的税款全部说清楚,按说你给他进项发票 了,另外他还收了6个点的税费,不应该再跟你要钱交税了, 你还得在沟通
相关问题讨论
你好同学一般是管理费用包括工资、折旧费、办公费、差旅费、运输费、保险费、租赁费、咨询费、诉讼费、其他等
挂靠里要交那个需要双方协商,因为挂靠本身就是非法的
2020-11-27 16:30:38
你好,你们公司做的不过是赚取12点的费用,其他的不是你们的收入也就不涉及交增值税和所得税,,12个点的费用你们给对方开发票是没有问题的
2022-01-25 08:39:17
你们收到捐赠发票了吗
2022-03-28 12:18:06
您好这里面明显就是沟通不当的问题,一开始你们沟通的时候就应该吧要缴纳的税款全部说清楚,按说你给他进项发票 了,另外他还收了6个点的税费,不应该再跟你要钱交税了, 你还得在沟通
2022-01-25 08:53:11
你好,一般纳税人还是小规模的,什么行业的?
2022-03-24 17:19:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



木暮 追问
2022-01-25 08:58
李霞老师 解答
2022-01-25 09:02